2025年03月18日 16:37
3月18日,科控集团召开了2024年度内控审计启动会。集团审计法务合规部、各被审计单位主要负责人及内控审计中介机构项目负责人参加会议。
会议宣读了2024年度内部控制审计实施方案,强调了内控审计工作的重要性和必要性。结合科控集团经营管理实际,系统部署了本次审计重点、实施步骤及工作要求,为年度内控审计工作指明了方向。
会议强调,一要高度重视、提高站位,坚决落实审计要求。要认真聚焦“三重一大”经济事项的决策、执行和效果,财务状况与经营成果等,实事求是提供审计所需资料,开诚布公接受监督,不隐瞒问题,不回避矛盾,全力配合和保障内控审计工作顺利开展,严格落实内控审计工作要求,真正把内控审计作为找差距、促改进、强落实的过程。二是紧密配合、协同联动,切实提升审计效率。审计组与被审计单位要建立高效协同机制,实行“定期调度+重点督办”工作模式,确保信息对称、衔接顺畅。同时要进一步优化工作流程,简化审批环节,建立问题快速响应机制,确保审计发现问题第一时间反馈、第一时间核实、第一时间解决,切实提升审计工作效率。三是压实责任、强化担当,充分巩固审计质量。被审计单位要切实履行主体责任,针对发现的问题、存在的不足和薄弱环节,深刻剖析、直击根源,找准病灶、对症下药,有计划、有步骤地抓好审计整改落实。审计整改结果将纳入年度绩效考核,对整改不力或敷衍塞责的单位和个人严肃追责问责,切实发挥审计“治已病、防未病”的重要作用。
集团将以此次内控审计为契机,进一步加强内部控制体系建设,提升风险管理能力,为集团健康发展保驾护航。